按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能:负责全市大中型水利工程的建设和管理。
2017年主要工作计划:
加强在建中型水库工程建设管理,加快对重点水利项目督促指导,加快州河液压升降坝工程建设。
二、部门单位概况
机构人员情况:达州市大型水利工程建设管理中心系达州市水务局直属公益一类事业单位,编制数20人,现有在职人员17人。
三、收支预算总体情况
2017年大管中心收入预算总额为245.53万元,其中:当年财政拨款收入244.20万元,上年结转收入1.33万元。相应安排支出预算245.53万元,其中:人员支出137.9万元,日常公用支出11.6万元,对个人和家庭的补助支出13.2万元,项目支出82.83万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
大管中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担大型水利工程建设相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年大管中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)水利行业业务管理支出132.2万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括等防汛、水库建设等方面支出。
(二)医疗卫生支出7.1万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
(三)住房保障支出13.1万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
(四)社会保障和就业支出21.8万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳养老保险金支出.
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元,其中:公务接待费2.2万元,公务用车运行维护费4万元。
(一)公务接待费较2016年预算持平。主要用于水库、堤防等基建项目在前期工作、建设过程中的公务接待工作。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算持平。
单位现有公务用车1辆,该车辆系越野车。
2017年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水库等基建项目建设等工作的正常开展。
(三)因公出国(境)费
2016、2017年均无因公出国(境)费用预算安排。
六、机关运行经费及采购预算
(一)机关运行经费
2017年无机关运行经费财政拨款预算。
(二)政府采购情况
2017年无政府采购预算。
七、专业性较强的名词解释:
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
5、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于行政事业单位人员对基本养老保险的补助支出。
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表