按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定;
(二)承担市委、市人大、市政府、市政协等重大接待任务的方案计划、制定、实施;
(三)承担来达的党和国家各部委和省(自治区、直辖市)领导的接待工作,承担来达的省内、外,各地、市、州在职正厅级及以上的党政领导和代表团的接待任务,承担曾在我市担任过厅级职务领导的接待工作;
(四)承担来达的外国领导人、部分境外财团及市领导指定的外事接待任务;
(五)承担市委、市政府党政代表团外出考察学习;
(六)承担在达召开的全国、全省、全市大型会议及重大活动的接待工作;
(七)承担对全市政务接待工作的业务指导;
(八)承担市委、市人大、市政府、市政协主要领导交办的其它接待任务。
二、部门概况
中共达州市委、达州市人民政府接待办公室,成立于2005年11月,为副县级参公事业单位,归口市委办公室管理,内设接待科、综合科两个科级机构,核定参公事业编制7名,工勤人员编制3名,部门领导职数1正2副,中层领导职数2名。现实有在编在岗参公事业编制人员3名,工勤人员2名,部门领导一正一副,中层领导2名。达州市接待服务中心成立于2011年5月,为市委办公室直属核定收支、定额补助事业单位,人、财、物归口市委市政府接待办管理,核定事业编制4名,设主任一名(享受正科级工资福利待遇),副主任一名(享受副科级工资福利待遇)。现实有在编在岗事业编制人员4名(其中工勤人员1名)。临聘人员9名。
三、收支预算总体情况
2017年市接待办收入预算总额为 153.54万元,其中:当年财政拨款收入151.3万元,上年结转结余2.24万元。相应安排支出预算 153.54万元,其中:人员支出49.6万元,日常公用支出7.84 万元,对个人和家庭的补助支出 7.4万元,项目支出88.7万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市接待办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年市接待办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出145.34万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:临聘人员工资、工作人员房租、购置办公设备等方面支出。
(二)医疗卫生支出 3.6万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)住房保障支出 4.6万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数 22.2万元,其中:公务用车购置及运行维护费22.2 万元。
单位现有公务用车8 辆,其中:轿车3辆,多功能乘用车5 辆。
2017年安排公务用车运行维护费22.2 万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政务接待等工作的正常开展。
附件:表1.部门预算收支情况表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表