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达州市大型水利工程建设管理中心2016年部门决算编制说明

来源:达州市大型水利工程建设管理中心 发布时间: 2017-09-01 00:00:00 字体: [ ]

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要职能:负责全市大中型水利工程的建设和管理。

(二)2016年重点工作完成情况。

固军水库前期工作,加强在建中型水库工程建设管理,加快对重点水利项目督促指导,加快州河液压升降坝以及城区堤防工程建设。

二、部门概况

机构人员情况:达州市大型水利工程建设管理中心系达州市水务局直属公益一类事业单位,编制数20人,现有在职人员17人。

三、收支决算总体情况

2016年大管中心本年收入合计19636.72万元,其中:财政拨款收入15602.23万元,占79%;其他收入4003.82万元,占20%;年初结转和结余30.68万元,占0.1%。

2016年大管中心本年支出合计19636.72万元,其中:基本支出225.17万元,占1.1%;项目支出19410.23万元,占98.8%;年末结转和结余1.32万元,占0.1%。

四、财政拨款收支决算情况

大管中心2016年度财政拨款收支总决算15632.9万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加14726.31万元,增长94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大管中心2016年度一般公共预算财政拨款支出254.52万元,占本年支出合计的1.2%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少621.39万元,下降71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大管中心2016年一般公共预算财政拨款支出254.52万元,主要用于以下方面:农林水支出212.32万元,占83.4%;社会保障和就业支出21.9万元,占8.6%;医疗卫生支出7.1万元,占2.8%;住房保障支出13.2万元,占5.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):2016年决算数为169.95万元,完成预算100%;农林水支出(类)水利(款)防汛(项):2016年决算数为18.68万元,完成预算100%;农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2016年决算数为12.4万元,完成预算100%;农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为11.29万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为15.64元,完成预算100%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年为6.26万元,决算数小于预算数的主要原因是年初未下达职业年金预算。
  6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为7.1万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为13.2万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

大管中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出225.17万元,其中:

人员经费203.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。
  公用经费21.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费。

七 、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大管中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.2万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4万元,增长65%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加4万元,增长100%。增减变动的主要原因是由于机构合并,原达州市生态环境监测分站车辆也一并划转入大管中心。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占65%;公务接待费支出决算2.2万元,占35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)经费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:公务用车运行维护费支出4万元。主要用于固军水库开展前期工作、在建中型水库工程建设管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,255人,共计支出2.2万元,具体内容包括:土溪口“三通一平施工招标会”招待费;巴山大峡谷、省设计院招待费;泸洲水务局到我中心考察接待费;固军水库相关接待费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

大管中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出15377.06万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,大管中心运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,大管中心政府采购支出总额896.6万元,其中:政府采购货物支出65.5万元、政府采购工程支出831.1万元。主要用于州河液压升降坝以及城区堤防工程建设的工程采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,大管中心公有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

5、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于行政事业单位人员对基本养老保险的补助支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.收入支出决算总表

表1-1.收入决算表

表1-2.支出决算表

表2.财政拨款收入支出决算表

表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5.国有资本经营预算支出决算表

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