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中国民主同盟达州市委员会2016年部门决算编制说明

来源:市政府办公室 发布时间: 2017-09-06 00:00:00 字体: [ ]

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策,传达并贯彻上级组织的决议、决定,根据上级组织的工作布置,做好民盟工作: 负责盟员的组织发展以及与各基层组织的联络工作: 做好民盟的宣传工作; 做好民盟的参政、议政、民主监督等工作组织盟员开展面向社会的各项服务工作; 做好民盟省委交办的工作。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年中国民主同盟达州市委在四川省委正确领导下在中共达州市委統战部的具体指导下带领广大会员深入贯彻中共十八大,十八届四中、五中、六中全会精神。国绕中共达州市委、市政府的中心工作,认真履行参政党职能,不断加强思想建设、组织建设,在参政议政、社会服务等工作中取得了教好的成绩。

中国民主同盟达州市委树立宣传理念,努力提高思想宣传工作水平,成功筹备开展了民盟达州市第四次代表大会,同时到基层开展宣传工作。

二、部门概况

中国民主同盟达州市委员会属一级财政预算单位,机构数1个,人员编制3人,现有在职人员3人。

三、收支决算总体情况

2016年中国民主同盟达州市委员本年收入合计81.54万元,其中:财政拨款收入81.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年中国民主同盟达州市委员本年支出合计81.05万元,其中:基本支出46.05万元,占56.82%;项目支出35万元,占43.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

中国民主同盟达州市委员2016年度财政拨款收入总决算81.54万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加8.49万元,增长11.62%。2016年度财政拨款支出总决算81.05万元。与2015年相比,财政拨款支出总计增加7.17万元,增长9.70%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟达州市委员2016年度一般公共预算财政拨款支出81.05万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加7.17万元,增长9.70%。

财政拨款收支决算情况说明图:

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国民主同盟达州市委员2016年一般公共预算财政拨款支出81.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出71.17万元,占87.81%;社会保障和就业支出4.15万元,占5.12%;医疗卫生支出2.23万元,占2.75%;住房保障支出3.50万元,占4.32%; 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为71.18万元,完成预算99.32%,决算数小于预算数的主要原因是项目结转。

2.社会保障和就业支出:2016年决算数为4.15元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为2.23万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国民主同盟达州市委员2016年一般公共预算财政拨款基本支出81.05万元,其中:

人员经费45.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费0.13万元,主要包括:水费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国民主同盟达州市委员2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元,完成预算11.25%;其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.11万元,完成预算7.33%;公务接待费支出决算为0.07万,完成预算70%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.72万元,下降93.8%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2015年度一致;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.10万元,下降95.01%;主要是2016年实行了公车改革;公务接待费支出决算减少0.61万元,下降89.72%。增减变动的主要原因接待批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.11万元,占61.11%;公务接待费支出决算0.07万元,占38.89%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.11万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.11万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,12人,共计支出0.07万元,主要是接待老马村村支两委人员用餐。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国民主同盟达州市委员2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,中国民主同盟达州市委员机关运行经费支出0.13万元,与2015年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,中国民主同盟达州市委员政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,中国民主同盟达州市委员公有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本单位未开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(我单位无事业收入)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(我单位无经营收入)

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(我单位无其他收入)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   8.一般共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休开支。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的职业年金缴费。

11.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本养老保险缴费。

12.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.收入支出决算总表

           表1-1.收入决算表

           表1-2.支出决算表

           表2.财政拨款收入支出决算表

           表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

           表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

           表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

           表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           表5.国有资本经营预算支出决算表

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