按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
1、管理好国有经营性资产,做好资产的保值增值。2、做好3个机关家属院的物业管理工作。3、协助综合办公大楼的维修相关事宜及物业综合管理。4、协助完成第六届秦巴交易会白布展。5、完成主管局交办的其它任务。
二、部门概况
本单位属事业单位,事业编制11人,在职12人。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为154.21万元,其中:当年财政拨款收154.00万元,其他收入0.21万元。收入决算总额较2014年增加80.04万元,主要原因是在职人员、离退人员经费增加。
2015年支出决算总额为154.21万元,其中:商业服务业等支出114.16万元,医疗卫生支出3.40万元,住房保障支出6.20万元,社会保障和就业支出30.45万元。支出决算总额较2014年增加80.04万元,主要原因是在职人员、离退人员经费增加。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市进出口商品服务促进达州经济发展相关工作。
基本支出,是用于保障外贸进出口商品储运中心机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障为完成特定的行政工作或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)商业服务业支出113.95万元,主要用于:人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括人员工资、对个人和家庭的补助及其他商业流通事务支出等方面支出。
(四)医疗卫生支出3.40万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(五)住房保障支出6.20万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
(六)社会保障和就业支出30.45万元,主要用于:事业单位离退休经费支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年本单位无出国(境)经费。
(二)公务接待费
2015年本单位无公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费1.18万元,较2014年决算数下降65%,主要原因是贯彻中央八条纪律和省委十条纪律,节约支出。截至2015年12月底。单位共有公务用车3辆,轿车3辆。
2015年车辆运行维护费支出1.18万元,用于商业流通事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计3.52万元。
(二)政府采购情况
2015年本单位无政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
本单位2015年末普通轿车3辆。
附件:表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
2015年部门决算公开