按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
本单位为进出口商品提供服务。
2015年主要工作计划继续做好进出口商品提供服务。
二、部门单位概况
本单位属事业单位,事业编制11人,在职合计12人。
三、收支预算总体情况
2015年达州市储运中心收入预算总额为91.5万元,其中:当年财政拨款收入91.5万元。相应安排支出预算 91.5万元,其中:人员支出55.2万元,日常公用支出4.7万元,对个人和家庭的补助支出 31.6万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担为进出商品提供服务促进达州经济发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2015年达州市储运中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)商业服务业等支出57万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括人员工资、对个人和家庭的补助及其他商业流通事务支出等方面支出。
(二)社会保障和就业支出24.9万元,主要用于离退休人员支出。
(三)医疗卫生支出3.4万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出6.2万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年未安排“三公经费”财政拨款。
附件:表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
2015预算公开