为进一步规范局属各单位财务管理工作,严肃财经纪律,提高资金使用效益,根据局年度内部审计工作计划,市住建局适时组建内审工作组,对局属各单位2017年度财务收支、项目建设进行了实地查验。
此次审计主要查验各单位经济活动的真实性、合法性和程序性,财务管理的规范性、准确性和及时性,主要查找局属各单位财务收支情况是否合理、合法,有无虚列支出、滥发津补贴等问题。在内审的同时,注重全面了解和掌握各单位内控管理制度的制定和执行情况,积极发挥以审促管、以审促建作用,对自查自审中存在的问题,认真查找和分析原因,做到不回避、不遮掩、不淡化,及时进行整改落实,不断改进财务管理。
内审结束后,局内审工作组将结合本次财务审计情况形成完整的审计结论,在系统内进行通报。