一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
(1)负责新申报的市级社科类学会、协会、研究会的资格审查;指导和协调所属学会、协会、研究会的工作;指导县级社会科学界联合会的业务工作。
(2)负责编制全市社会科学研究的近期规划和长远规划;负责国家、省和全市社科规划研究项目的申报和课题管理。
(3)负责组织申报国家社科基金项目优秀成果;负责组织申报、初评、推荐全省社科优秀成果项目;负责组织实施全市社科优秀成果评奖工作,协调获奖成果的出版、推广。
(4)组织和指导重大社科学术研究活动,促进和开展社科学术交流。
(5)负责制定全市社会科学普及规划;普及马克思主义基本理论和社会科学知识;开展社会科学培训、咨询服务工作。
(6)促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学与自然科学团体之间的联系和密切合作。
(7)贯彻国家的法律法规和党的方针政策,向党委和政府反映社会科学界的意见和要求,维护社会科学工作者及团体的合法权利。
(8)协助有关部门做好社科界知识分子工作,培养社会科学人才,促进优秀人才不断成长。
(9)负责社科咨询业的行业管理工作。
(10)负责社会科学基金的募集和管理。
(11)承担全市在职干部理论学习及形势教育。
(12)根据中央、国家大政方针政策,结合省委、市委的工作思路开展理论研究、理论宣传和理论考核工作。
(13)为市委、市政府领导决策提供理论参考和智力支持。
(二)2017年重点工作完成情况。
(1)积极开展社科规划课题研究工作,为达州经济社会发展出谋划策。今年共有80项课题获准立项。经过专家评审、社科联党组研究,确定重点课题10项,一般课题23项,入选课题48项(含去年立项今年完成的1项)。
(2)加大社科成果转化力度。市社科联精心编辑“重要成果专报”,并送发到领导、部门手中,促进成果转化为实际应用。2017年已编印5期。
(3)围绕市委政府中心工作,积极开展理论宣传,为全市经济社会发展服好务。1.做好全市中心组学习理论考核出题工作。2.做好市委中心组学习服务工作。积极配合宣传部做好市委中心组学习安排,做好学习记录并编写好学习简报。3.组织30余篇学习贯彻党的十九大解读文章。4.持续宣传“达州城市精神”。
(4)积极开展学术交流活动。市社科联组织召开全市社科界学习贯彻党的十九大精神学习会议。
(五)认真做好社科成果评奖,推出精品力作。一是在省第十七次社科优秀成果评奖中。共推荐了5项社科优秀成果,送省上参评。我市共有4项获得三等奖,是我市近年来社科研究成果取得成绩的突出代表。二是完成了达州市第十四次社科优秀成果评奖工作。经市级各学会、县(市、区)社科联初审,市社科评奖办公室资格审查,学科组评审,复审组复审,达州市社科评奖委员会审定。最终决定授予部份社科优秀成果评奖一等奖4项,二等奖19项,三等奖80项。充分体现了近年来我市哲学社会科学研究能力和水平。
(6)大力开展社科知识宣传普及工作,促进全民素质的提高。1.文化、科技、卫生“三下乡”活动。2017年11月28日,达州市2017年文化科技卫生“三下乡”集中示范服务活动暨“百卉绽放新时代”文艺演出在开江县广福中学隆重举行。2.三月“科技之春科普活动月”活动。分别于3月13日深入万源市石塘镇,3月16日深入渠县贵福镇开展科普活动。3.科技活动周和全国科普日。市社科联组织相关学会深入开江普安镇、大竹石桥铺镇开展科普赶场活动,深受当地群众欢迎和好评。4.办好具有达州特色的人文社科讲坛—巴渠大讲坛。2017年邀请知名专家讲课,共举办了9次。5.2017年共编辑4期《达州社会科学》,并送发省市县有关部门。6.编辑《达州市哲学社会科学“十三五”规划2017年度课题选编》文集
(7)加强对市级学会(协会、研究会)和各县(市、区)社科联的指导和管理。1.市社科联加强对基层社科组织的调研指导与沟通服务,先后深入到开江县社科联、市金融学会、市党史学会开展调查研究,帮助解决实际问题,夯实社科工作根基。2.举办达州市社科界学习贯彻党的十九大精神培训班。于12月4-6日组织各县(市、区)社科联主席、副主席、秘书长,经开区党政办负责人、市级各学会(协会、研究会)负责人,对习总书记在党的十九大作的工作报告、党的十九大精神、和社科工作业务知识进行了培训。
(8)扎实开展扶贫帮扶工作
一是多次深入到大竹县石桥铺镇指挥村,扎实做好联系帮扶贫困户的脱贫工作,二是面对面向广大人民群众面对面详细讲解脱贫政策和方针,增添措施和举措,增强他们年底如期脱贫的信心和决心。三是制定出科学合理的规划。与相关部门进行全面沟通协调筹划修建生产生活便道,解决面临的实际困难。
二、部门概况
达州市社会科学界联合会是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市社会科学界联合会本年收入合计252.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入250.51万元,占99.21%;其他收入2万元,占0.79%。
2017年达州市社会科学界联合会本年支出合计250.55万元,其中:基本支出250.55万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计250.7万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加19.89万元,增长8.62%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出250.56万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加20.87万元,增长9.09%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出250.56万元,主要用于以下方面:科学技术支出209.26万元,占83.52%;社会保障和就业支出17.34万元,占6.92%;医疗卫生支出9.04万元,占3.61%;住房保障支出14.91万元,占5.95%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):支出决算为209.26万元,完成预算100.02%,决算数大于预算数的主要原因是2017年工作增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为17.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为14.91万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出250.56万元,其中:
人员经费173.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费77.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境)。因公出国(境)支出决算比2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.65万元,下降100%。主要原因是公车改革后,单位按规定无公务用车。
3.公务接待费支出0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,19人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,具体内容包括:遂宁社科联来达调研,用餐费645元;安徽阜阳社科联来达调研,用餐费400元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.04万元,增长66.67%。主要原因是来达交流社科联增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,达州市社会科学界联合会机关运行经费支出77.18万元,比2016年增加5.63万元,增长7.87%)。
(二)政府采购支出情况
2017年度,达州市社会科学界联合会政府采购支出总额2.87万元,其中:政府采购货物支出2.87万元。主要用于采购一台多功能一体机1.98万元;办公家具0.89万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,达州市社会科学界联合会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆1;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
我单位未开展绩效目标管理工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
得分
|
部门决策(25分)
|
目标任务(15分)
|
相关性(5分)
|
|
明确性(5分)
|
|
合理性(5分)
|
|
预算编制(10分)
|
测算依据(5分)
|
|
目标管理(5分)
|
|
综合管理(30分)
|
专项资金分配时限(2分)
|
市级财力专项预算分配时限(1分)
|
|
中央专款分配合规率(1分)
|
|
中期评估(2分)
|
执行中期评估(2分)
|
|
绩效监控(5分)
|
预算执行进度监控(2分)
|
|
绩效目标动态监控(3分)
|
|
非税收入执收情况(2分)
|
非税收入征收情况(1分)
|
|
非税收入上缴情况(1分)
|
|
资产管理(6分)
|
资产管理信息化情况(2分)
|
|
行政事业单位资产报告情况(2分)
|
|
资产管理与预算管理相结合(2分)
|
|
内控制度管理(2分)
|
内部控制度健全完整(2分)
|
|
信息公开(6分)
|
预算公开(2分)
|
|
决算公开(2分)
|
|
绩效信息公开(2分)
|
|
绩效评价(5分)
|
绩效评价开展(2分)
|
|
评价结果应用(3分)
|
|
部门绩效情况(45分)
|
履职成效(20分)
|
部门特性指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续发展能力(15分)
|
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
|
|
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
|
|
人才培养(5分)
|
|
满意度(10分)
|
协作部门满意度(3分)
|
|
管理对象满意度(3分)
|
|
社会公众满意度(4分)
|
|
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
|
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
(20分)
项目决策
|
(10分)
科学决策
|
必要性
(政策依据)
|
5
|
|
可行性
(政策完善)
|
5
|
|
(10)
绩效目标
|
明确性
|
5
|
|
合理性
|
5
|
|
(10分)
项目管理
|
(7分)
资金管理
|
资金分配
|
3
|
|
资金使用
|
4
|
|
(3分)
项目执行
|
执行规范
|
3
|
|
(特性指标70分)
项目绩效
|
(20)
项目完成
|
完成数量
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
|
完成成本
|
5
|
|
(50分)
项目效益
|
经济效益(可选项)
|
40
|
|
社会效益(可选项)
|
|
生态效益(可选项)
|
|
可持续效益(可选项)
|
|
公平效率(可选项)
|
|
使用效率(可选项)
|
|
服务对象满意度
|
10
|
|
总分
|
|
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级单位拨入等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款),机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
表1:收入支出决算总表
表1-1:收入总表
表1-2:支出总表
表2:财政拨款收入支出决算总表
表3:财政拨款支出决算明细表
表4:一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6:国有资本经营预算支出决算表